2016年度蓬江區信訪局預算公開
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目 錄
第一部分 蓬江區信訪局(部門名稱)概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區信訪局概況
一、主要職責
蓬江區信訪局是主管全區信訪維穩工作的職能部門。主要職能:
(一)受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;
(二)承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;(三)協調處理重要信訪事項;
(四)督促檢查信訪事項的處理;
(五)研究、分析信訪情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議;
(六)對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導;
(七)負責把信訪件快速往下轉送,承擔文件速遞局功能。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為廳(委、局、辦)本級預算。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設接訪督查股、綜合股兩個股室;區信訪局編制5人,實有9人,雇傭人員4人。
第二部分 2016年部門預算表
見附件
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算279萬元,比上年增加10.16萬元,下降3.8%,主要原因是根據2017年的工作計劃,增加聘用人員及增加辦公設備等;支出預算279萬元,比上年增加10.16萬元,下降3.8%,主要原因是根據2017年的工作計劃,增加聘用人員及增加辦公設備等。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排9萬元,比上年增加7萬元,增長350%,主要原因是增加綜治維穩中心、政府服務熱線等兩單位各級同單位檢查、指導及交流等公務接待。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費9萬元,主要原因是增加綜治維穩中心、政府服務熱線等兩單位各級同單位檢查、指導及交流等公務接待。
三、機關運行經費安排情況
2016年,本部門機關運行經費安排12.5萬元,比上年增加2.5萬元,增長25%,主要原因是增加綜治維穩中心、政府服務熱線辦公室等兩單位的日常辦公。其中:辦公費12.5萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。
二、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0.82萬元,其中:貨物類采購預算0.82萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
三、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門沒有占有使用國有資產總體情況,沒有分布構成情況,沒有主要實物資產數據情況,沒有資產變動情況。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
四、預算績效信息公開情況
2016年蓬江區信訪局不存在預算績效工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥人經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
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